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稽核审计科

2016-05-13 13:56:56  浏览次数:
稽核审计科工作职责 
 
1、对中心及所属各机构的风险管理、内控制度的健全性、有效性及执行情况进行监督评价;
2、对中心及所属各机构办理公积金业务流程的合规性进行稽核;
3、对中心及所属各机构办理公积金业务资料的完整性、归档的规范性进行稽核;
4、对中心及所属各机构办理公积金业务财务凭证、相关帐目、财务档案、会计报表的真实性、准确性、合法合规性进行稽核审计;
5、对中心及所属各机构负责人离职、离任及任职期间经济责任进行稽核审计;
6、对稽核审计事项出具相应稽核审计报告;
7、配合同级财政、审计部门开展公积金管理工作的检查和审计工作;
8、承办中心决定的其他事项。
 
科室负责人:刘静
 
科室电话:8801036

 
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